About this role
Buscamos una persona para el cargo de Auditor de Control Interno Financiero, quien será responsable de evaluar, fortalecer y hacer seguimiento a los controles financieros, contables de la organización, contribuyendo a la gestión adecuada de los riesgos, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las políticas y normas aplicables.
Responsabilidades clave
- Supervisar y coordinar las auditorías a los diferentes procesos de la compañía asegurando la confiabilidad y veracidad de la información.
- Evaluar la efectividad de los controles internos, identificando riesgos, desviaciones, oportunidades de mejora y posibles incumplimientos.
- Revisar la razonabilidad, integridad y oportunidad de la información financiera y contable.
- Verificar el cumplimiento de políticas internas, procedimientos, presupuestos, normas contables y requisitos legales aplicables.
- Preparar informes de auditoría con hallazgos, conclusiones, recomendaciones y planes de acción.
- Hacer seguimiento a los compromisos establecidos por las áreas responsables y verificar el cierre oportuno de los hallazgos.
- Apoyar la identificación, valoración y monitoreo de riesgos financieros, contables y de control interno.
- Participar en la actualización de matrices de riesgos, mapas de controles, procedimientos y políticas internas.
- Facilitar reuniones con las áreas auditadas para comunicar resultados, resolver inquietudes y promover acciones de mejora.
- Mantener la confidencialidad, independencia, objetividad y trazabilidad de la información gestionada durante las auditorías.
Requisitos del cargo
- Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines con tarjeta profesional.
- Experiencia mínima de 3 años en auditoría interna, control interno, auditoría financiera, contabilidad, gestión de riesgos o áreas relacionadas.
- Conocimientos en normas contables, procesos financieros, evaluación de controles, gestión de riesgos y elaboración de informes de auditoría.
- Conocimiento de las leyes tributarias que le aplican al sector de la construcción
- Conocer la manera como operan las entidades de control y supervisión en Colombia
- Normas Internacionales.
- Conocimiento de la normatividad contable vigente en Colombia
- Capacidad para analizar información financiera, identificar inconsistencias y sustentar hallazgos con evidencia verificable.
- Habilidades de comunicación efectiva, redacción de informes, organización, seguimiento y presentación de resultados.
- Alto nivel de confidencialidad, criterio profesional, pensamiento crítico, atención al detalle y orientación al cumplimiento.
Beneficios
- Salario competitivo con todas las prestaciones de ley.
- Contrato a término indefinido.
- Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en auditoría, finanzas y control interno.
- Ambiente laboral inclusivo, colaborativo y orientado a la mejora continua.
- Participación en proyectos de fortalecimiento del control interno y gestión de riesgos.
- Acceso a programas de bienestar y beneficios corporativos.
Cómo postularte
Si cumples con los requisitos y deseas contribuir al fortalecimiento del control interno financiero, envía tu hoja de vida actualizada a través de nuestro portal de empleo. Indica tu experiencia en auditoría interna, revisión financiera, evaluación de controles y gestión de riesgos.
Únete a nuestro equipo y aporta tu experiencia para fortalecer la transparencia, la eficiencia financiera y la gestión responsable de los recursos de la organización.